Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58, art. 61 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 roku Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) art. 12 pkt 5, art. 51, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1592, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, z 2007 roku Nr 173, poz. 1218) oraz art. 82, art. 165 i 165 a, art. 184 ust. 1, 2 i 3, art. 188 ust. 2, art. 195 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832 i z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miasta Skierniewice uchwala co następuje:
§ 1.
Dochody budżetu miasta na rok 2009 w wysokości 147 419 972,96 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a, z tego:
1) dochody budżetu gminy w wysokości 102 442 868 zł,
2) dochody budżetu powiatu w wysokości 44 977 104,96 zł.
§ 2.
1. Wydatki budżetu miasta na rok 2009 w wysokości 178 529 113,96 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a, z tego:
1) wydatki budżetu gminy w wysokości 116 036 959 zł,
2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 62 492 154,96 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w wysokości 61 412 180 zł, zgodnie z załącznikami nr 4, 4a, 4b do niniejszej uchwały.
§ 3.
1. Przychody budżetu w wysokości 35 225 791 zł, rozchody w wysokości 4 116 650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Deficyt budżetu miasta w wysokości 31 109 141 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 31 109 141 zł.
3. Przypadające w roku 2009 spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 4 116 650 zł zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie 116 650 zł,
2) wolnych środków w kwocie 4 000 000 zł.
§ 4.
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 400 000 zł,
2) celową w wysokości 50 000 zł, z tego:
na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000 zł.
§ 5.
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 6 i 6a.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 6.
Dochody w kwocie 700 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 700 000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§ 7.
1. Plan przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w wysokości:
1) przychody - 183 000 zł,
2) wydatki - 183 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości:
1) dochody - 775 672 zł,
2) wydatki - 775 354 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 8.
1. Dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 11 dla:
1) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 4 003 000 zł,
2) działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 3 402 627 zł,
3) innych podmiotów w wysokości 111 015 zł.
2. Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2 603 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 9.
Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności ( art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 10.
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 180 000 zł,
2) wydatki - 350 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 14.
2.Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 90 000 zł,
2) wydatki - 90 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 15.
3.Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1) przychody - 200 000 zł,
2) wydatki - 199 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 16.
§ 11.
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 300 000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 35 109 141 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 300 000 zł.
§ 12.
Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1) lokowania wolnych środków i zaciągania kredytów w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
2) przenoszenia środków budżetowych w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami za wyjątkiem przeniesień wydatków pomiędzy działami,
3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami jednostkom organizacyjnym Miasta,
4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010,
5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
6) zaciągania zobowiązań na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych określonych w załączniku nr 3,
7) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł.
§ 13.
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat miasta na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 17.
§ 14.
Przyjmuje się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały.
§ 15.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.
§ 16.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
Przewodnicząca Rady
Anna Janus
Załączniki dostępne są w artykule pt: Budżet Miasta